為進(jìn)一步提升內部審計效能,增強企業(yè)風(fēng)險防范能力。5月15日至17日,集團公司審計組在部分子(分)公司召開(kāi)內部審計項目進(jìn)點(diǎn)會(huì ),集團公司黨委委員、紀委書(shū)記、審計委員會(huì )副主任盧宏麗主持會(huì )議并講話(huà)。子(分)公司中層以上、部分職工代表及全體審計組成員參加會(huì )議。 會(huì )上,審計組宣讀了審計通知書(shū),介紹了本次審計實(shí)施方案,并對審計的目標、對象和范圍、內容和重點(diǎn)等方面進(jìn)行了詳細解讀,被審計公司作表態(tài)發(fā)言...