10月12日上午,集團公司組織召開(kāi)內部審計工作情況通報會(huì ),會(huì )議由總會(huì )計師陳世安主持,公司黨委書(shū)記、董事長(cháng)陳少林,黨委副書(shū)記、總經(jīng)理任波,紀委書(shū)記盧宏麗,審計委員會(huì )成員以及各子(分)公司相關(guān)部門(mén)主要負責人參會(huì )。
會(huì )議就2021年下半年財務(wù)收支和預算執行、貫徹執行中央八項規定精神、制度執行情況以及涉水領(lǐng)域腐敗問(wèn)題專(zhuān)項審計調查的審計情況以及內審工作中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行了通報。
會(huì )議指出,此次審計工作是集團公司董事會(huì )履職盡責的充分體現,審計工作扎實(shí)深入、成效顯著(zhù)。發(fā)現的問(wèn)題較往年呈現出問(wèn)題由大變小、由多變少的特點(diǎn),充分說(shuō)明集團公司各項工作流程趨于完善,內控管理愈發(fā)健全,整體情況良好。下一步,各子(分)公司、各部門(mén)要充分提高政治站位,強化審計監督作用,建立長(cháng)效機制,全面落實(shí)審計整改;要加強人才建設,提高審計質(zhì)量水平,讓內部審計真正發(fā)揮“保駕護航”的作用。
會(huì )議強調,要正確認識此次審計發(fā)現的問(wèn)題,吸取經(jīng)驗教訓,強化責任、明確時(shí)限,采取過(guò)硬措施切實(shí)抓好問(wèn)題整改。同時(shí)要進(jìn)行深入剖析,切實(shí)加強企業(yè)管理,全方位防范風(fēng)險,提升治理能力,確保企業(yè)穩健運行。